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2019~2020年之前有購(gòu)買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)使用,發(fā)票是2022年11月開具,該項(xiàng)固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計(jì)提折舊?,F(xiàn)在入賬的話,2019年至2021年的折舊怎么計(jì)提呢?分錄怎么寫呢?如果該項(xiàng)固定資產(chǎn)2022年12月出售,分錄又怎么寫呢?

2023-02-14 10:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-14 10:20

您好,那您補(bǔ)計(jì)提19-21年的折舊,您這個(gè)資產(chǎn)正常計(jì)提折舊的借方科目是哪個(gè)?那您按出售相關(guān)的分錄做賬

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您好,那您補(bǔ)計(jì)提19-21年的折舊,您這個(gè)資產(chǎn)正常計(jì)提折舊的借方科目是哪個(gè)?那您按出售相關(guān)的分錄做賬
2023-02-14
你好 需要補(bǔ)做入賬 借:固定資產(chǎn),貸 :銀行存款等科目 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊 處置 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2023-02-14
你好,現(xiàn)在才做到固定資產(chǎn)的話19年就不能計(jì)提折舊了,是計(jì)入固定資產(chǎn)的次月開始提折舊
2020-10-14
同學(xué)您好, (1)2019年10月, 借:在建工程 120000 累計(jì)折舊 30000 貸:固定資產(chǎn) 150000 借:在建工程 8000 貸:銀行存款 8000 (2)2019年11月10日, 借:固定資產(chǎn) 128000 (120000+8000) 貸:在建工程 128000 (3)改建后2019年12月計(jì)提折舊=(128000-6800)/10/12=1010 借:制造費(fèi)用 1010 貸:累計(jì)折舊 1010 (4)2019年12月末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=128000-1010=126990 借:資產(chǎn)減值損失 11990 (126990-115000) 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 11990 (5)2020年計(jì)提折舊為=(115000-3000)/8=14000 借:制造費(fèi)用 14000 貸:累計(jì)折舊 14000
2022-06-05
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2021-03-17
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