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老師,往年暫估的應(yīng)付暫款一直掛著貸方余額在賬上,應(yīng)該怎么去沖平呢?

2021-07-21 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-21 10:50

您好 請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的

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快賬用戶8648 追問 2021-07-21 11:06

就是(借:原材料;貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款).

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齊紅老師 解答 2021-07-21 11:24

匯算清繳的時(shí)候有么有納稅調(diào)增

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快賬用戶8648 追問 2021-07-21 11:24

沒有納稅調(diào)增哦。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 11:24

原材料沒有生產(chǎn)領(lǐng)用?

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快賬用戶8648 追問 2021-07-21 11:40

材料在2019年的時(shí)候是已經(jīng)領(lǐng)用了的,然后現(xiàn)在是2020年,我一直沒有看到購(gòu)進(jìn)的,然而應(yīng)付賬款的暫估應(yīng)付款的余額一直掛在賬上,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么去沖平這個(gè)余額。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 11:41

領(lǐng)用后生成產(chǎn)品 對(duì)外出售 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了吧

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快賬用戶8648 追問 2021-07-21 11:42

是的,委托加工領(lǐng)料生產(chǎn)完工銷售然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

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齊紅老師 解答 2021-07-21 11:44

借 以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字

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您好 請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-07-21
用紅字沖回原暫估分錄:按原暫估金額,借記?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”(紅字),貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”(紅字)。 根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借記?“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”。 檢查核對(duì):確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無余額,“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”?余額正確,成本記錄無誤
2024-12-24
你的查明原因,是哪筆業(yè)務(wù)少?zèng)_了?
2022-03-23
想做平必須要有發(fā)票或者單據(jù)哈
2022-01-06
你好;? ? ?意思這個(gè)發(fā)票沒法回來了是嗎?? ??
2022-05-10
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