同學(xué)你好 這個分錄不平哦 都是借方了 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)才對
老師,請問我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫存現(xiàn)金多了,正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0;2、其他貨幣資金對不起,正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0;3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上,公積金,社保,個稅加起來有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對不上;5、社保也感覺對不上;5、銀行存款余額能對上,但是別的對不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對上了,但是別的要怎么才能對上呢?一調(diào)又怕銀行存款對不上,請老師指導(dǎo)!
老師,你好,我系統(tǒng)出來的現(xiàn)金流量表期末余額比貨幣資金余額少11.71,我看了這個金額是我做的分錄收到銀行結(jié)息,借,銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),這個對不對呢,不對請老師指點(diǎn)一下
我單位是政府單位,有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計(jì) 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:銀行存款 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)算會計(jì): 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對嗎
老師現(xiàn)金流量表最后的銀行存款余額對不上,金額差0.64,不知道差在哪,銀行利 息收入我進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方紅字,和這個有沒有關(guān)系?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,你看我做的對不對
對的 就是這樣做分錄的
那我現(xiàn)在現(xiàn)金流量表期末余額比貨幣資金余額少14.71,這怎么辦,我怎么調(diào)整呢,
現(xiàn)金流量表也是系統(tǒng)自動生成的
老師,你看下嘛,就是差了11.71
老師,你看下我這個應(yīng)該怎么辦,我這個報(bào)表都是自動出來的,我也不知道改哪里,求老師指點(diǎn)
你指定現(xiàn)金流的時候怎么指定的
不知道啊,老師我這是第一次弄現(xiàn)金流量表,直接在財(cái)務(wù)軟件自動生成
你指定現(xiàn)金流的時候選擇收入
好的,我一會試一下,麻煩了
借方負(fù)數(shù)二級科目選擇利息收入
好的,我先問問客服,現(xiàn)金流量表在哪里弄
嗯 你先問問軟件客服吧
老師,客服讓自己在現(xiàn)金流里面新增,這個利息收入是增加到哪一個項(xiàng)目呢
直接選擇02就可以了哦
老師,系統(tǒng)自動把財(cái)務(wù)費(fèi)用歸類到第6了,我是不是改到02
嗯 改到02就可以了 你試試
好的,我把06刪除改到02試試看
嗯 你改一下試試看哦
改了還是不行,數(shù)據(jù)跟之前一樣,沒變化呢
那你直接按照技術(shù)說的增加