同學(xué)你好 你看看你明細(xì)金額對(duì)嗎
老師,我們是建筑企業(yè),有在銀行貸款,收到的利息我直接沖減了在建工程待攤利息,我分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入,貸:在建工程待攤利息,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤(rùn)表上的財(cái)務(wù)費(fèi)用和我總賬和科目余額表上的發(fā)生額對(duì)不住,怎么辦
老師,你好,我系統(tǒng)出來的現(xiàn)金流量表期末余額比貨幣資金余額少11.71,我看了這個(gè)金額是我做的分錄收到銀行結(jié)息,借,銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),這個(gè)對(duì)不對(duì)呢,不對(duì)請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
我司8月底人民幣賬戶余額100元(對(duì)賬單),9月銀行存款人民幣賬戶借方發(fā)生額11.23元,貸方發(fā)生額10元,9月人民幣賬戶余額為100+11.23-10=101.23,但是9月對(duì)賬單上余額為100元。 我通過查憑證,相差的就是這筆分錄摘要收息借銀行存款-美元借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)。 所以老師我不知道怎么辦了這筆分錄。
老師現(xiàn)金流量表最后的銀行存款余額對(duì)不上,金額差0.64,不知道差在哪,銀行利 息收入我進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方紅字,和這個(gè)有沒有關(guān)系?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,金額剛好就是每個(gè)月的利息收入,收到利息,分錄是這么做的,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行結(jié)息,有什么問題么
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
不對(duì),我剛剛看了,是不是現(xiàn)金流量表設(shè)置函數(shù)有問題,其他數(shù)據(jù)也不對(duì)
那就是取數(shù)問題了哦
老師,金額不對(duì)找到原因了,我做賬做錯(cuò)了,但是銀行存款余額不對(duì),和財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入做在借方紅字有關(guān)系嗎?如果有關(guān)系我都改過來
同學(xué)你好 做更正的分錄就可以了
我都反結(jié)賬了,重新更改了,期間損益也重新結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣不影響什么吧,就是財(cái)務(wù)費(fèi)用我都做到貸方了
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)不影響的
老師財(cái)務(wù)費(fèi)用做到借方紅字也可以啊,不影響現(xiàn)金流量表啊,用友軟件說有可能影響
同學(xué)你好 對(duì)的 利息收入借方負(fù)數(shù)就可以