您好 計(jì)提福利不用繳個(gè)稅 做賬時(shí)候不可以不過應(yīng)付職工薪酬 國(guó)企子公司為公司員工集體入職體檢,統(tǒng)一支付給醫(yī)院。這個(gè)是集體福利
外購(gòu)產(chǎn)品用于集體福利,要計(jì)提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師,想問一下,給員工發(fā)的高溫補(bǔ)貼,體檢等計(jì)入福利費(fèi)的費(fèi)用需要通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎?我們公司工資我都是直接走的管理費(fèi)用-職工薪酬
老師,計(jì)提福利不用繳個(gè)稅。那做賬時(shí)候可以不過應(yīng)付職工薪酬嗎?國(guó)企子公司為公司員工集體入職體檢,統(tǒng)一支付給醫(yī)院。這個(gè)是集體福利嗎?
老師,我公司是銷售醫(yī)療器械的國(guó)企子公司。市場(chǎng)部的同事基本上都待在各個(gè)醫(yī)院,他們每天一起吃的飯,可以計(jì)入集體福利-飯補(bǔ)嗎?這樣不用繳個(gè)稅把
老師,公司給員工報(bào)銷體檢費(fèi),發(fā)票是寫的每個(gè)員工個(gè)人名字,這樣可以嗎?是計(jì)入管理費(fèi)用、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師,再麻煩跟我說一下實(shí)物中,哪些可以算集體福利
比如食堂吃飯 員工團(tuán)建 聚餐