同學你好!無法確定價值? 可以按名義金額? 1元入賬的 當然? 也可以找評估公司? 評估入賬哦
老師好,我們公司有幾輛車,19年入賬的,也提了折舊,也做了抵扣,結果這個月資產(chǎn)評估的時候發(fā)現(xiàn)票開錯了,我們單位開成了賣方,這個月又重新開了發(fā)票,票是這個月的,這個賬務上要怎么處理?
#提問#老師別的局里贈送給我們的兩輛車,我們怎么合理入賬?需要什么手續(xù)或怎么合理入賬呢?需要找第三方評估公司評估個價格入上賬嗎?
老師您好請教一下,我新接手了一家公司賬務,我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒有入賬。現(xiàn)在需要辦理車輛過戶手續(xù)(公司過回該員工),我們公司需要怎么賬務處理呢?
老師好!一、我公司用已計提完折舊的1輛車置換了同等價位的車輛,兩車的評估價接近,雙方都沒開發(fā)票,過戶時二手車交易市場按評估價10萬元給開具的發(fā)票。請問會計分錄怎么做?需要繳納增值稅嗎?可以直接用二手車交易市場開具的發(fā)票入賬嗎?
老師您好!2021年11月份政府給我們撥款939萬購買20輛公交車,現(xiàn)在無償劃撥給城頭公司,他們按評估價值入賬,我們按賬面價值核銷資產(chǎn)。那么請問老師無償劃撥出去,需要交增值稅或企業(yè)所得稅嗎?具體分錄該怎么寫
公司是二月份成立的,打印機,噴繪機,寫真機這些設備是二月份成立那時候有的,當時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計提折舊,這些設備還要入賬嗎?
老師請教一個問題,就是之前我也有個體查賬征收的,因為老板不給流水,我賬也做不了,一直就是隨便報報,每個季度交個1000來塊錢,然后現(xiàn)在有個新增的查賬征收個體,我有流水所以要正常做起來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個問題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項3697.96(其中有2600多是專票銷項稅,其他是普票),1000多的普票銷項額是不是要轉到營業(yè)外收入那里,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個個稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務局不含稅收入來的
請問一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權無償轉讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請問免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進時五萬賣出時一萬 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒有其他收入 報稅時怎么填?
意思是以前先計提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計提的。老師,撒叫沖計提的稅也應該是負數(shù)沖?
老師請問下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報增值稅申報表時,我們單位一直在貨物及勞務里填報(我們主要經(jīng)營生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務費發(fā)票一張(我們?yōu)閷Ψ椒?,收取的服務費給對方開出服務發(fā)票),申報時服務、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時和結轉不征稅收入的會計分錄
怎么處理比較好,我們是國有資產(chǎn),公安局送給押運公司的
這個沒有統(tǒng)一標準的? 只要做了固定資產(chǎn)登記? ?就可以了 不存在好壞的
怎么做賬?分錄怎么寫
借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:遞延收益
貸方不能用營業(yè)外收入嗎?
這個后期才轉入其他收益或營業(yè)外收入啊
能不能把全過程賬務寫全?涉及什么稅?稅率多少?用現(xiàn)在的還是以前的稅率?因為捐贈過來很多年了,沒有處理賬務,現(xiàn)在補上賬的話怎么做?
借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:遞延收益 借:管理費用 ? ? 貸:累計折舊 借:遞延收益 ? ? ?貸:其他收益 沒有說免稅的話? 是要交所得稅的