你好,這個(gè)是專(zhuān)票和普票的金額。但是專(zhuān)票不免,開(kāi)多少交多少。
哪位大神知道我公司7月份是一般納稅人,開(kāi)了5萬(wàn)元的專(zhuān)票,8月份轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,現(xiàn)在開(kāi)普票的是8月份10萬(wàn),9月份10,共20萬(wàn)的免稅額嗎?還是三季度免稅額30萬(wàn)一7月份5萬(wàn)元的專(zhuān)票額度=25萬(wàn)元的免稅額度
小規(guī)模納稅人一季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,其中對(duì)外開(kāi)了10萬(wàn)專(zhuān)票,是否這個(gè)季度只就10萬(wàn)的銷(xiāo)售額交稅?另20萬(wàn)免稅?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)票金額少于45萬(wàn)元免稅,是指開(kāi)普票的金額嗎??加入我這個(gè)月銷(xiāo)售額40萬(wàn),開(kāi)了10萬(wàn)元的專(zhuān)票,那么10萬(wàn)元的專(zhuān)票要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,那比如普票季度開(kāi)了40萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了10萬(wàn),怎么交稅呀
2023年度小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)元普票免稅,如果該季度開(kāi)具普票28萬(wàn)元,專(zhuān)票20萬(wàn)元,這樣的話交稅銷(xiāo)售額算多少,普票部分免稅嗎
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷(xiāo)項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒(méi)有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請(qǐng)退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車(chē)費(fèi)普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)離職了,兼職會(huì)計(jì),1~4月的賬都沒(méi)做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費(fèi)用和工資都補(bǔ)計(jì)提么?收入直接做到四月?
合作社開(kāi)土地租賃費(fèi)2萬(wàn)給別的公司,需要交哪些稅,會(huì)不會(huì)影響自己合作社的自產(chǎn)自銷(xiāo)
老師我問(wèn)一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫(xiě)
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫(xiě)嗎?
40萬(wàn),包含這10萬(wàn)的話,10萬(wàn)的專(zhuān)票需要交增值稅。
就是專(zhuān)票開(kāi)多少就要交多少對(duì)嗎?然后專(zhuān)票加普票的金額兩者合計(jì)如果少于45萬(wàn)元就免稅,如果高過(guò)45萬(wàn)元就要算稅對(duì)嗎?
對(duì)的是的,是這么多的。