2023年度小規(guī)模納稅人季度銷售額低于30萬元普票免稅,如果該季度開具普票28萬元,專票20萬元,這樣的話交稅銷售額算多少48萬,普票部分不免稅

請問:小規(guī)模納稅人按季申報,月銷售額不超過30萬元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開具普票3萬,代開專票35萬,本季度不含稅銷售額共計35萬元。如何納稅?
老師,小規(guī)模公司,對于季度銷售額30萬以內免增值稅附加稅,只是指普票嗎?如果季度開票有20萬專票,15萬普票,能免多少的增值稅?30萬包含了專票額度嗎?
2023年度小規(guī)模納稅人季度銷售額低于30萬元普票免稅,如果該季度開具普票28萬元,專票20萬元,這樣的話交稅銷售額算多少,普票部分免稅嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售額50萬元,其中銷售額20萬元,轉讓不動產30萬元,開具均為普通發(fā)票,請問需繳納多少增值稅
老師,小規(guī)模季度普票開23萬+專票10萬,季度銷售額季度超過30萬元,普票是免增值稅嗎?只繳專票的稅錢嗎?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄