你好,你已經(jīng)抵扣了預(yù)繳的增值稅嗎?如果已經(jīng)抵扣了,你預(yù)繳的附加稅已經(jīng)抵扣了。
#提問(wèn)#老師,建筑企業(yè)在外地預(yù)繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)繳的稅款知道在哪里填,預(yù)繳的附加稅也需要填嗎?
外地預(yù)繳了增值稅和附加稅,本期報(bào)稅的時(shí)候?qū)嶋H繳納增值稅為0那這個(gè)預(yù)繳的附加稅填在哪兒呢?
老師我在異地預(yù)繳的增值稅和附加稅申報(bào)時(shí)只填寫預(yù)繳的增值稅,而不填寫預(yù)繳的附加稅可以嗎?
老師您好,跨區(qū)預(yù)繳增值稅后,我在本地申報(bào)時(shí),已繳的金額填在哪個(gè)表,哪一格,填的時(shí)候是只填我預(yù)繳的增值稅,還是預(yù)繳的增值稅和附加稅加起來(lái)的金額
建筑業(yè)異地預(yù)繳的增值稅和附加稅在本地申報(bào)時(shí),增值稅填在附表四本期已交列,附加稅需要填嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不是,我的預(yù)繳的增值稅還沒(méi)抵扣,之所以不用交增值稅是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣的,但是附加稅就不曉得咋填了,附加稅預(yù)繳的那部分怎么辦呢?
不做 bushenbao 以后抵扣了增值稅 你的附加稅也就抵扣了
好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。