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#提問#老師,建筑企業(yè)在外地預繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報增值稅的時候,預繳的稅款知道在哪里填,預繳的附加稅也需要填嗎?

2020-12-03 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 12:12

這個填寫附表4 和主表28欄,這個只填寫預繳增值稅,附加稅不能填寫,別的稅不能填寫

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快賬用戶4723 追問 2020-12-03 12:13

意思是預繳的增值稅填預繳金額,其他稅,例如附加稅、印花稅不能填預繳?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:18

這個附加稅不能抵減,印花稅,你這個去申報印花稅抵減,要是這個實際繳納填寫不進去就減掉這個預繳 再去申報印花稅,

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快賬用戶4723 追問 2020-12-03 12:19

沒明白印花稅怎么填寫

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:24

需要看你稅局,你申報的時候,有一欄實際已繳納 ,你去填寫之前異地預繳,看可以寫不,不能就基數(shù)下面減掉這個合同金額去申報別的沒有異地預繳的印花稅金額,

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快賬用戶4723 追問 2020-12-03 12:26

這樣可以是吧?這樣申報印花稅的合同進就和收入不一致,會不會有風險

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齊紅老師 解答 2020-12-03 12:42

你不是有異地預繳回單嗎,到時候稅局有疑問這個給稅局

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快賬用戶4723 追問 2020-12-03 14:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-03 14:12

好,我先回復別的學員了

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這個填寫附表4 和主表28欄,這個只填寫預繳增值稅,附加稅不能填寫,別的稅不能填寫
2020-12-03
需要的 你是建筑異地預繳么
2020-08-08
同學你好 是的,填寫在已交那里
2020-11-09
附加稅不用單獨填寫的
2025-02-10
學員您好,是的,要的
2022-07-04
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