這個填寫附表4 和主表28欄,這個只填寫預繳增值稅,附加稅不能填寫,別的稅不能填寫
老師,建筑企業(yè)預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
建筑業(yè)外外地工程有預繳的增值稅附加稅,所得稅等,在填附加稅申報表那里要填在已交稅那里嗎
#提問#老師,建筑企業(yè)在外地預繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報增值稅的時候,預繳的稅款知道在哪里填,預繳的附加稅也需要填嗎?
外地預繳了增值稅和附加稅,本期報稅的時候?qū)嶋H繳納增值稅為0那這個預繳的附加稅填在哪兒呢?
預繳增值稅時,預繳了附加稅,需要計提附加稅嗎? 月申報附加稅時,預繳了的附加稅需要在申報表中填寫已預繳了的金額嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務成本如何做賬
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意思是預繳的增值稅填預繳金額,其他稅,例如附加稅、印花稅不能填預繳?
這個附加稅不能抵減,印花稅,你這個去申報印花稅抵減,要是這個實際繳納填寫不進去就減掉這個預繳 再去申報印花稅,
沒明白印花稅怎么填寫
需要看你稅局,你申報的時候,有一欄實際已繳納 ,你去填寫之前異地預繳,看可以寫不,不能就基數(shù)下面減掉這個合同金額去申報別的沒有異地預繳的印花稅金額,
這樣可以是吧?這樣申報印花稅的合同進就和收入不一致,會不會有風險
你不是有異地預繳回單嗎,到時候稅局有疑問這個給稅局
好的,謝謝
好,我先回復別的學員了