你好,都是收款方開發(fā)票,沒有付款方來開發(fā)票的。
老師,我們是購買方,由于前期我們預(yù)估供應(yīng)量大了,銷售方多開了發(fā)票,我們沒有付款,我們開了紅字信息表,對(duì)方要求我們寫情況說明,怎么寫?謝謝!
老師,我想問一下,對(duì)于發(fā)票紅沖的情況,第一步是由購買方向銷售方寄送申請(qǐng)單是嗎
請(qǐng)問老師!哪些情況下可以由付款方(購買方)向收款方(銷售方)開發(fā)票?謝謝!
老師,下午好。銷售方開錯(cuò)發(fā)票,但不知購買方是否抵扣,這種情況銷售方可以申請(qǐng)開紅票嗎
請(qǐng)問購買方委托他人付款,有出具付款委托書,請(qǐng)問銷售方可以開具發(fā)票給購買方嗎?
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
?管理會(huì)計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告有啥不同
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析如何結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際場(chǎng)景
?企業(yè)怎么搭建有效的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系
?小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人的財(cái)務(wù)銜接要點(diǎn)有哪些
老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開錯(cuò),怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
蘇老師!這個(gè)是有的!只是想知道都有哪些情況!
你好,同學(xué)指的收款方給付款方優(yōu)惠這種情況嘛?
付款方給收款方開發(fā)票!
你好,除了返利和優(yōu)惠,再就是付款方開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,別的再?zèng)]有了。