你好 已認(rèn)證的專票是這樣操作的?
老師,我想問一下,對于發(fā)票紅沖的情況,第一步是由購買方向銷售方寄送申請單是嗎
老師你好,我想請問一下就是我們是購買方,開具了紅字信息表給銷售方,那那張對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票是由誰保存呢?
老師 您好 我想咨詢一下 我們是購方 銷售方把發(fā)票寄給我們了 但是我們丟失了 現(xiàn)在認(rèn)證也能查到這張發(fā)票 這種情況 我們復(fù)印發(fā)票第一聯(lián)入賬可以嗎
老師,你好。我們是購買方,應(yīng)對方要求開具了一張紅字發(fā)票信息單給銷售方。請問我們作為購買方需要向銷售方索要什么單據(jù)之類的嗎
請問老師,我是銷售方,收到購買方開具的已抵扣紅字申請單,但是對方把兩張或3張發(fā)票的紅字申請單開在一張上面,這個我可以用嗎?以前都是一張發(fā)票對應(yīng)一張紅字申請單的
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風(fēng)險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務(wù),但是沒有運(yùn)輸費(fèi)多,每個月的倉儲費(fèi),物業(yè)費(fèi),叉車租賃費(fèi),分別計(jì)入什么成本科目?
老師,已認(rèn)證就是已抵扣嗎
你好 不是? 認(rèn)證? -抵扣 抵扣是填寫報表抵扣?
謝謝老師,認(rèn)證是購買方還是銷售方做的呀
你好 是采購方認(rèn)證抵扣呀?
如果采購方認(rèn)證抵扣完了之后發(fā)現(xiàn)票開錯了怎么辦呢,老師
你好 填寫紅字信表 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
然后再讓銷售方申請單讓它重新開票嗎
你好 對 這樣操作對的?