可以試一下的,如果審核不通過(guò),他會(huì)有提示的。
你好,銷(xiāo)售方 開(kāi)給 購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò) 要重新開(kāi)票,但是購(gòu)買(mǎi)方自己開(kāi)了個(gè)紅沖發(fā)票給銷(xiāo)售方,這是為什么?不是銷(xiāo)售方開(kāi)紅沖嗎
老師,下午好。銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,但不知購(gòu)買(mǎi)方是否抵扣,這種情況銷(xiāo)售方可以申請(qǐng)開(kāi)紅票嗎
如果專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)抵扣,而銷(xiāo)售方私自申請(qǐng)開(kāi)了紅字發(fā)票怎么辦?怎么預(yù)防在購(gòu)買(mǎi)方不知情的情況下,銷(xiāo)售方私自開(kāi)具紅字發(fā)票?
銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票,跨月后銷(xiāo)售方已做賬但購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷(xiāo)售退回,請(qǐng)問(wèn)是需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
您好老師,銷(xiāo)售方開(kāi)具的普票,購(gòu)買(mǎi)方入賬后,銷(xiāo)售方作廢了,購(gòu)買(mǎi)方是不是也不知曉,這種情況發(fā)票怎么辦
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶(hù) 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶(hù)用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
意思是如果購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,銷(xiāo)售方是沒(méi)法申請(qǐng)紅字信息表的,可以這么理解嗎
對(duì)審核的時(shí)候有提示