可以試一下的,如果審核不通過,他會有提示的。
你好,銷售方 開給 購買方發(fā)票,購買方已認證,現(xiàn)在購買方說開錯 要重新開票,但是購買方自己開了個紅沖發(fā)票給銷售方,這是為什么?不是銷售方開紅沖嗎
老師,下午好。銷售方開錯發(fā)票,但不知購買方是否抵扣,這種情況銷售方可以申請開紅票嗎
如果專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,而銷售方私自申請開了紅字發(fā)票怎么辦?怎么預防在購買方不知情的情況下,銷售方私自開具紅字發(fā)票?
銷售方開具發(fā)票,跨月后銷售方已做賬但購買方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷售退回,請問是需要開紅字發(fā)票嗎?
您好老師,銷售方開具的普票,購買方入賬后,銷售方作廢了,購買方是不是也不知曉,這種情況發(fā)票怎么辦
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應征稅報關單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關單都要確認嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結轉(zhuǎn)問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
意思是如果購買方已認證,銷售方是沒法申請紅字信息表的,可以這么理解嗎
對審核的時候有提示