這個房東來繳納的 你們不交
老師,我們公司自己的廠房,一直交著房產(chǎn)和土地使用稅,現(xiàn)在將一部分廠房對外出租,還需要再繳納房產(chǎn)和土地使用稅嗎
請問我是租來的房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營,該土地性質(zhì)是住宅用地,請問需要交土地使用稅嗎?要交的話,是租客交還是業(yè)主交
企業(yè)租房交租金辦公要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎
公司的辦公場所是租賃的,單位需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎,怎么計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅
房地產(chǎn)企業(yè)繳納的土地使用稅,是在什么時候可以不用再交,是交房的次月嗎
老師您好,長沙個體戶變更經(jīng)營者,會把個體戶現(xiàn)在社保注銷嘛
利潤表的填制按照當(dāng)期的發(fā)生額嗎。
老師我去面試了一家公司老師問我應(yīng)收賬款有300萬怎么辦呢?
10月份出了新政策電商平臺將保送賣家的銷售數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,是保送第三季度的還是全年的
老師出口退免稅備案表在哪里下載啊,能發(fā)我一份啊
先進(jìn)制造業(yè)還在審核中,增值稅是不是正常申報(bào)就行?因?yàn)橛屑瘓F(tuán)內(nèi)部交易,這樣的話附表中的加計(jì)扣除需要填嗎?
土地增值稅是誰發(fā)明的呢?搞的那么繁瑣有必要嗎?感覺純粹沒有必要
老師增值稅主表手動填寫只填寫2欄和3欄嗎?
不抵扣勾選的數(shù)據(jù)欄,做了不抵扣選勾選會在表里面哪里體現(xiàn)嗎
小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個發(fā)票,哪個享受優(yōu)惠政策,
租房房東不繳納呢,實(shí)際生產(chǎn)在本地,注冊地在外地
這個不是分公司嗎?一個企業(yè)只能一個注冊地,房東不交,很有可能稅務(wù)局要求企業(yè)繳納。