您好 因?yàn)槔麧櫛砣?shù)的時(shí)候 取不到財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生數(shù)
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方382.64,貸方(存款利息收入)723.49元,利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填呢?
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出200元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入300元,把利息收入做到貸方和借方紅字,為什么利潤表和科目余額表的當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用不一致?
老師,我發(fā)現(xiàn)我在財(cái)務(wù)軟件里的利息收入,有個(gè)月份計(jì)入了貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10,期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10,我看了科目余額表,本期發(fā)生額是借方10,貸方10,另一個(gè)月份借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10,期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10,看了科目余額表,本期發(fā)生額借貸都是0,老師這樣的話,那個(gè)是正確的???
請問收到利息怎么做分錄?借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入嗎?這樣做科目余額表里面沒有出現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入誒
你好老師,以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了,但是,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額,對于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中,導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中,但實(shí)質(zhì)上,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入,即利潤表錯誤,本年利潤科目正確,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
就是不明白為啥取不到呢,不明白這個(gè)過程
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候貸方不也有數(shù)嗎
這個(gè)問題能給再解釋一下嗎
這個(gè)是軟件設(shè)置的取數(shù) 一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn) 一個(gè)發(fā)生? 結(jié)轉(zhuǎn)在貸方 不需要取數(shù)? 財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤表取數(shù)只取借方