不是,沖你之前暫估分錄,你暫估分錄是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 把這個分錄沖紅
#提問#之前采購一批商品未收到發(fā)票先做了暫估,現(xiàn)收到了發(fā)票,可否這樣入賬:收到發(fā)票時借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 紅沖暫估時 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款-XX公司(公司是小規(guī)模納稅人)?
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對方季度沒有申報,也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個需要代扣代繳個稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點?
老師,我們填匯算清繳,這個利息是個人借款的利息,系統(tǒng)自動跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報,賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
是做相反的分錄?借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:庫存商品是這個意思嗎?
是的,把我寫的這個分錄沖紅
然后再做一筆入庫的分錄?
然后跟局發(fā)票正常入賬 借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸銀行存款