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#提問#之前采購一批商品未收到發(fā)票先做了暫估,現(xiàn)收到了發(fā)票,可否這樣入賬:收到發(fā)票時借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 紅沖暫估時 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款-XX公司(公司是小規(guī)模納稅人)?

2021-07-17 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-17 14:32

不是,沖你之前暫估分錄,你暫估分錄是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 把這個分錄沖紅

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快賬用戶2975 追問 2021-07-17 14:37

是做相反的分錄?借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:庫存商品是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:06

是的,把我寫的這個分錄沖紅

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快賬用戶2975 追問 2021-07-17 15:07

然后再做一筆入庫的分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-17 15:08

然后跟局發(fā)票正常入賬 借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸銀行存款

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不是,沖你之前暫估分錄,你暫估分錄是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 把這個分錄沖紅
2021-07-17
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
借,原材料 應(yīng)交稅費,增值稅 貸銀行存款等 根據(jù)發(fā)票做這個處理
2022-03-06
做少了,需要再增加借方庫存商品
反之,減少庫存商品
2023-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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