你好,可以的是的,是這么做的。
請(qǐng)問(wèn)客戶付款付多了,能不能把多付的款退回去,那開(kāi)票金額是不是開(kāi)退款以后的數(shù)呀
老師:銷(xiāo)售時(shí)客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元,銷(xiāo)售開(kāi)票就是按收款金額開(kāi)票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳退回,在退多收貨款時(shí)沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個(gè)退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開(kāi)票了但是沒(méi)有付款,后面一個(gè)月對(duì)賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開(kāi)票金額不一樣了
老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶 然后金額付多了 這個(gè)月客戶把付多的金額退回來(lái)了 請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呢?
貨款金額對(duì)方付多,導(dǎo)致發(fā)票金額開(kāi)多了,現(xiàn)在要把對(duì)方多付的款退回去,直接開(kāi)一張多付了多少錢(qián)的紅字發(fā)票給對(duì)方行不
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工