你好,如果是專用發(fā)票的,你把發(fā)票認證了可以。
應付賬款中前期我們多付對方款,現(xiàn)在對方把款給我們退回來了,但是多退款的,導致應付賬款出現(xiàn)余額,我該怎么處理
我們公司是貿易公司,供應商開票的數(shù)量和實際送貨數(shù)量有差異,且已經按發(fā)票金額付款了給對方多付款了,現(xiàn)在要對方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對方已經抵扣,12月對方發(fā)現(xiàn)貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張原發(fā)票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
貨款金額對方付多,導致發(fā)票金額開多了,現(xiàn)在要把對方多付的款退回去,直接開一張多付了多少錢的紅字發(fā)票給對方行不
老師,我們是建筑工程公司,2022年給對方開具的發(fā)票是按照合同金額開的,多開了?,F(xiàn)在并不給結算這么多錢,對方怎么把發(fā)票在退給我呢?可以直接讓對方把多開的部分開紅字申請單嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
買方開紅字信息表,你給開紅字發(fā)票。
買方開的紅字信息表,金額是只要開需要退還的金額就行了?
是的是的,是這么做的。
之前開的票是在稅務局代開的專票,這個也需要拿著對方的紅字信息表才可以去稅務局代開紅字發(fā)票?
對的,是的,是這么做的。
稅務局代開的發(fā)票得全部紅沖在重新開。這個發(fā)票需要收回來才能紅沖的。
么對方還需要開紅字信息表
對方認證了,對方需要開紅字信息表,要不開不了負數(shù)發(fā)票的。
沒認證,就直接把發(fā)票收回來去開紅字發(fā)票了,是不
對的,是的,是這么做的。
紅字信息表上,需不需要蓋章
你好一般蓋i發(fā)票專用章的