你好,需要的,按建安合同稅目征收
老師。我們六月銷售商品80多萬,未給對(duì)方開票。我這個(gè)月做賬報(bào)稅怎么弄?我們是不是最好一個(gè)月一結(jié)算一個(gè)月開一次發(fā)票。
我是外貿(mào)企業(yè)和俄羅斯進(jìn)項(xiàng)了易貨貿(mào)易出口,以物換物沒有收匯,這筆出口收入已經(jīng)作為正常銷售申報(bào)增值稅了,對(duì)應(yīng)采購發(fā)票已經(jīng)正常進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在我們商務(wù)局希望我們就這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行出口退稅申報(bào),請(qǐng)問老師現(xiàn)在我們能否修改申報(bào)表,改為出口退稅申報(bào),如果能我們要怎么操作
如何作廢開錯(cuò)的電子發(fā)票
外省客戶開的發(fā)票在本地可以抵稅嗎
小規(guī)模納稅人 1%的稅率 收入18000需要開專票 想問下交哪些稅 怎么計(jì)算呢?
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)繳納的增值稅怎么做分錄,需要計(jì)提增值稅以及附加稅嗎,分錄怎么做
老師,24年暫估了一筆費(fèi)用借:管理費(fèi)用 150000貸:其他應(yīng)付款 150000 業(yè)務(wù)實(shí)際沒有發(fā)生,(因?yàn)闀汗懒水?dāng)季度才沒交企業(yè)所得稅)做24年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)15萬調(diào)增出來繳納企業(yè)所得稅了,那我25年怎樣做賬務(wù)處理把其他應(yīng)付款的貸方150000平掉?
老師,個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,收入總額是176457.25,成本費(fèi)用那怎么填呢?沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,你好,請(qǐng)問員工跟老板借支了四萬塊錢,說從每個(gè)月的工資扣,那我個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,是按工資表上申報(bào),還是按他的借支金額申報(bào)?
請(qǐng)問老師物資領(lǐng)用表簡單的模版給我一個(gè)謝謝