你好,會展企業(yè)與搭建商簽署的場地合同(是場地租賃的意思?)
請問會展企業(yè)與搭建商簽署的場地合同,按什么交印花稅?
請問會展公司甲方A公司請乙方B公司提供一個項目服務,包括商業(yè)會展活動現(xiàn)場需要的場地搭建、人員配備、各種服務等,簽署的合同,應該按什么合同簽署,怎樣交印花稅?
老師你好,房開企業(yè)跟一個策劃公司簽一份合同,合同的內容是進行物料制作,現(xiàn)場布置和搭建工作,因為有物料制作,是不是他的印花稅應該按照加工承攬來交印花稅?
老師好,我們是展覽展示有限公司。我們的合同有展臺搭建服務合同,有設計服務合同,策劃服務合同,請問怎么繳納印花稅,分別按什么稅目繳納萬分之幾的印花稅,謝謝老師!
請問老師 房地產企業(yè)網簽合同按什么報印花稅 稅率多少
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
就是全包括,有租賃有布展等
你好,租賃合同需要繳納印花稅,布展服務不需要繳納印花稅
租賃合同是按萬分之三繳納吧,布展合同為什么不需要呢?
你好,租賃合同印花稅稅率是千分之1 布展合同為什么不需要:不是所有的合同都需要繳納印花稅的
老師,這個合同B公司就是將此次交會展活動下包給A公司,包括會展現(xiàn)場的服務、人員配備、活動需要的舞臺搭建等。A會給B開發(fā)票,也屬于銷售的。這樣A和B公司不都是要交印花稅嗎
你好,包括會展現(xiàn)場的服務、人員配備、活動需要的舞臺搭建等(這些不是銷售,而是提供相關服務) 不是所有的合同都需要繳納印花稅的
這樣是不是屬于技術服務合同呢?技術服務合同不用交印花稅嗎
你好,包括會展現(xiàn)場的服務、人員配備、活動需要的舞臺搭建等(這個不屬于技術服務合同) 技術服務合同是需要繳納印花稅的