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老師,這是我在會計(jì)學(xué)堂看的視頻,勞務(wù)派遣公司開票的,都是開5個(gè)點(diǎn),稅額那里3809.82是對應(yīng)題目的差額部分稅費(fèi),這部分哪里來的要交稅?開票不應(yīng)該是沒有這個(gè)稅額才對嗎

老師,這是我在會計(jì)學(xué)堂看的視頻,勞務(wù)派遣公司開票的,都是開5個(gè)點(diǎn),稅額那里3809.82是對應(yīng)題目的差額部分稅費(fèi),這部分哪里來的要交稅?開票不應(yīng)該是沒有這個(gè)稅額才對嗎
2021-07-15 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-15 23:01

這個(gè)申報(bào)交稅的時(shí)候,他是扣除成本之后再去交,不是按發(fā)票上的這個(gè)稅額去交了。

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快賬用戶1121 追問 2021-07-15 23:15

1、喔喔,老師那增值稅申報(bào)表怎么填這部分?2、比如收到100萬,工資社保等80萬,我之前見有些人是備注欄那里自動顯示差額征稅:然后稅費(fèi)那里直接是(100-80)/1.05*0.05,這種也是對的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 23:34

是的,您說對,https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA申報(bào)你直接看案例

是的,您說對,https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA申報(bào)你直接看案例
是的,您說對,https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA申報(bào)你直接看案例
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這個(gè)申報(bào)交稅的時(shí)候,他是扣除成本之后再去交,不是按發(fā)票上的這個(gè)稅額去交了。
2021-07-15
你好,是這樣理解的
2024-03-19
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
2021-06-01
同學(xué)你好 按照收入來報(bào) 代發(fā)工資只是代發(fā)的 這個(gè)不報(bào)稅
2022-01-14
第一個(gè)不能填寫扣除,比如你們賺取的管理費(fèi)是100,這里收入加稅合計(jì)就是100,扣除是零。
2024-03-19
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