這個(gè)申報(bào)交稅的時(shí)候,他是扣除成本之后再去交,不是按發(fā)票上的這個(gè)稅額去交了。
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對方開票的時(shí)候工資社保部分開普票,勞務(wù)費(fèi)部分開專票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
老師,這是我在會計(jì)學(xué)堂看的視頻,勞務(wù)派遣公司開票的,都是開5個(gè)點(diǎn),稅額那里3809.82是對應(yīng)題目的差額部分稅費(fèi),這部分哪里來的要交稅?開票不應(yīng)該是沒有這個(gè)稅額才對嗎
一個(gè)勞務(wù)派遣公司,采用差額征稅,普票部分是完全按工資開票的,然后直接普票部分增值稅全額沖抵。那是不是普票就不用記入收入? 然后他的工資一般在6月申報(bào),對應(yīng)普票在8月才開這個(gè)期間的工資應(yīng)該記入那個(gè)科目?這個(gè)流程應(yīng)該怎么做分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司開票,對方是一般納稅人,現(xiàn)要開具一張不包含工資的專票,指的是純銷售額,這樣稅率是開具5個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn),那就是如果我的差額部分開普票按五個(gè)點(diǎn),剩下專票銷售額開具1個(gè)點(diǎn)?
勞務(wù)派遣單位開差額票 需要分專票跟普票開兩張 我是不是就是普票部分開差額票 然后專票部分我是直接開 選擇差額計(jì)稅 開5個(gè)點(diǎn)的對吧我這樣對嘛
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷,為啥選B
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
1、喔喔,老師那增值稅申報(bào)表怎么填這部分?2、比如收到100萬,工資社保等80萬,我之前見有些人是備注欄那里自動顯示差額征稅:然后稅費(fèi)那里直接是(100-80)/1.05*0.05,這種也是對的嗎
是的,您說對,https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA申報(bào)你直接看案例