你好這個(gè)不做,這個(gè)之前藍(lán)字沒(méi)有做,紅字你賬上也不需要做
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600,開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,這次季報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題,不知怎么解決,5月份開(kāi)具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時(shí)候,這張收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開(kāi)具的紅 沖發(fā)票和那張沒(méi)有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時(shí)候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
5月份開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,在做賬的時(shí)候,這張發(fā)票收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個(gè)月又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
去年11月份有個(gè)5180的收入沒(méi)做 原因是當(dāng)時(shí)這張票有誤 12月份的時(shí)候我開(kāi)了紅字信息表但是沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒(méi)入賬 今年1月份的時(shí)候把這個(gè)這個(gè)增值稅交了 。今年3月份的時(shí)候才開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因?yàn)檫@比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
意思是說(shuō)之前沒(méi)有作廢的發(fā)票沒(méi)做藍(lán)字憑證,紅字也不需要做? 那多提取的增值稅怎么辦?
是的,增值稅里面多提取了2000元 多交沒(méi),后續(xù)退沒(méi),
交稅做借未交增值稅,貸銀行,后續(xù)這個(gè)開(kāi)藍(lán)字抵減,就結(jié)轉(zhuǎn)沖這個(gè)
那沒(méi)有作廢的發(fā)票做了藍(lán)字憑證,紅字需不需要做?
需要,你做藍(lán)字,后續(xù)這個(gè)開(kāi)紅字需要做紅字分錄沖收入