您好,當(dāng)然可以,您這個(gè)做法就是權(quán)責(zé)發(fā)生制,不管款有沒有收到,
新開的餐飲業(yè),1號收到營業(yè)收入5000元,其中有500元是折扣優(yōu)惠的金額,可以做以下的分錄嗎? 發(fā)生時(shí) 借:應(yīng)收賬款4500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -500 主營業(yè)務(wù)收入:4500 收到款時(shí) 借:銀行存款4500 貸:應(yīng)收賬款4500
老師,應(yīng)收賬款已經(jīng)設(shè)明細(xì)科目了,但是收到的是現(xiàn)金或是銀行,可以不通過這個(gè)應(yīng)收明細(xì)科目,直接做收銀行或是現(xiàn)金可以嗎?比如:收到張三貨款:借;應(yīng)收賬款-張三,貸:主營收入;借:銀行/現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款-張三;可以直接做分錄為:借:銀行/現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這樣可以嗎?
會計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
老師,請問小規(guī)模公司,比如當(dāng)月5號開的發(fā)票,當(dāng)月18號收到貨款,可以不掛應(yīng)收賬款嗎?我收到貨款那天做賬分錄做借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會影響當(dāng)年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?