看一下你的科目余額表數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)
@汪老師,剛才忘記問(wèn)一個(gè)問(wèn)題了,我是生產(chǎn)企業(yè)。我每月車間的電費(fèi)(制造費(fèi)用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫(kù)存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。這樣就可以了吧
老師你好,我們公司是做項(xiàng)目工程的,就是人臉識(shí)別之類,直接購(gòu)買的商品和材料,我看見(jiàn)以前的財(cái)務(wù),是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行或者現(xiàn)金。因?yàn)橘?gòu)買的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒(méi)有庫(kù)存在倉(cāng)庫(kù)。還有購(gòu)買商品和材料時(shí),或者商品發(fā)生損壞退回給廠家時(shí)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)都是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還有一個(gè)問(wèn)題就是有些商品購(gòu)買了,放在倉(cāng)庫(kù)里面的。沒(méi)有領(lǐng)出去用,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?謝謝老師
庫(kù)存商品問(wèn)題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),沒(méi)有存貨,沒(méi)有出入庫(kù)單、沒(méi)有任何憑證可查這筆庫(kù)存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題庫(kù)存商品二級(jí)科目中: 1、有的二級(jí)科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級(jí)科目只入金額沒(méi)入數(shù)量 3、有的二級(jí)科目只入數(shù)量沒(méi)有金額 4、有的二級(jí)科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計(jì)算后,直接從庫(kù)存商品中有借方余額的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實(shí)際與這筆庫(kù)存商品無(wú)關(guān))。 請(qǐng)問(wèn):遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正,實(shí)在沒(méi)有實(shí)物可查怎么辦。
老師 我這里是小型的工業(yè)制造企業(yè) 每次買料我都直接領(lǐng)用了 庫(kù)存商品也是每月入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有余額 現(xiàn)在我的問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表上庫(kù)存商品的數(shù)大余賬面數(shù) 請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫(kù)存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫(kù)存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這樣核算方法對(duì)嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫(kù)存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫(kù)庫(kù)存表有千克重量沒(méi)有金額,有出庫(kù)金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫(kù)重量,這個(gè)賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎