你好,導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交了,就去補(bǔ)交就是了?
匯算清繳基礎(chǔ)信息表選擇了小微企業(yè) 所得稅減免優(yōu)惠表小微企業(yè)那為什么不自動減免 也不能填數(shù) 導(dǎo)致主表沒有按照小微企業(yè)計(jì)算所得稅
老師,你好,上一年度計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)稅收減免,今年少了一部分企業(yè)所得稅,請問要怎么做分錄調(diào)平這筆少交稅費(fèi)
因?yàn)椴恢烙』ǘ愑袦p免,導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交了,怎么辦
老師,企業(yè)所得稅季度申報,因?yàn)椴恢烙』ǘ愑袦p免,所以導(dǎo)致少計(jì)提了所得稅7204.86元,繳納也少了720.49元,已經(jīng)過了申報期,后期怎么補(bǔ)救?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報表的時候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
老師,可以在下個季度申報企業(yè)所得稅時,補(bǔ)嗎?
你好,所得稅是有所屬期的,需要做之前季度更正申報才是的?