您好,不是的,按期計(jì)提折舊攤銷
老師,請(qǐng)問一下平常發(fā)票是先付房租,發(fā)票半年后或許一年才能收到,所以每個(gè)月計(jì)提房租,發(fā)現(xiàn)在發(fā)票先到了,是不是不用計(jì)提,收到專票 直接做借費(fèi)用 待認(rèn)證 貸庫存現(xiàn)金就好了呀
老師,一般納稅人,請(qǐng)問一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計(jì)提了3-5月之后14166.67每個(gè)月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費(fèi)用房租 80952.38 待認(rèn)證4047.62 貸其他應(yīng)付款 ,然后做一筆沖銷3-5月房租,借管理費(fèi)用房租 負(fù)數(shù)42500 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)42500
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費(fèi)用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費(fèi)用房租 貸應(yīng)付賬款 等于管理費(fèi)用多計(jì)提了 且應(yīng)付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務(wù) 謝謝老師
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
那我從3月計(jì)提到5月了每個(gè)月計(jì)提14166.67 借 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租,結(jié)果收到的發(fā)票是3-8月,半年的房租85000 借 管理費(fèi)用 房租 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款?
您好,收到發(fā)票,紅字沖回預(yù)付暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
假如從3月開始到8月,每個(gè)月計(jì)提房租,結(jié)果房租就是借 管理費(fèi)用 房租,貸其他應(yīng)付款 房租 是含增值稅的,85000元,現(xiàn)在是5月就收到了3-8月的發(fā)票,85000元,付款房租是2月份付了房租85000 借其他應(yīng)付款 房租 85000 貸銀行存款85000 我現(xiàn)在就是整不明白發(fā)票收到的怎么做賬了,是到9月份把3-8月沖銷,重新根據(jù)發(fā)票入賬呢,還是咋樣呀,
那我現(xiàn)在5月發(fā)票做賬了,房租3-5也計(jì)提了,然后我沖銷了3-5月計(jì)提的房租,5月重新根據(jù)發(fā)票入賬 6-8月不計(jì)提房租,9月才開始計(jì)提。這樣可以的嘛?
您好,沒發(fā)票計(jì)提攤銷,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
問題是以前是可以全部計(jì)提完了之后發(fā)票都是后面才收到的,所以一筆紅字沖了,但是現(xiàn)在發(fā)票是3-8月的房租,我計(jì)提計(jì)提著到5月,就突然收到發(fā)票了,那我5月不做賬,把發(fā)票留8月全部一起沖了,再重新入賬?
您好,把前面幾個(gè)月的其他應(yīng)付款~暫估全部紅字沖回
我的意思就是這樣,但是6-8月的還需要計(jì)提一筆然后沖回嘛。(把前面幾個(gè)月的其他應(yīng)付款~暫估全部紅字沖回《》
您好,不需要一次調(diào)整到位即可
那我6個(gè)月一起沖了咯
您好,也行,最后的結(jié)果是一樣的,標(biāo)準(zhǔn)是收到發(fā)票沖
一次性調(diào)整了,但是6-8月還沒有開始計(jì)提嘞
您好,那就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款~暫估,借方余額
具體分錄是什么,借其他應(yīng)付款 暫估 貸 管理費(fèi)用房租?
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款~暫估(紅字),貸其他應(yīng)付款
兩個(gè)貸方其他應(yīng)付款?
您好,是的,您的理解非常正確
不明白為什么兩個(gè)其他應(yīng)付款,我是疑問
您好,因?yàn)闆_減暫估用貸方發(fā)生額