您好,咱這個(gè)是22年利潤(rùn)少了,不想更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表的話,就在23年12月紅沖這個(gè)分錄,23年利潤(rùn)高了一些,這個(gè)金額是不是特別大呀
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒有發(fā)票
請(qǐng)問老師:管理費(fèi)用房租先做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在可以調(diào)成 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嗎?或者應(yīng)該怎么調(diào)賬
您好老師,收到房租發(fā)票已按票面金額入賬,貸方掛了應(yīng)付賬款,付款時(shí)候又做賬一筆管理費(fèi)用 貸方銀行,等于管理費(fèi)用多計(jì)提了(這是22年12月份的事)匯算清繳已過,今年11月份怎么入賬調(diào)整?
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費(fèi)用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費(fèi)用房租 貸應(yīng)付賬款 等于管理費(fèi)用多計(jì)提了 且應(yīng)付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務(wù) 謝謝老師
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
50000老師 如果要是想更正22年利潤(rùn)可以更正申報(bào)匯算清繳的話怎么做呢
沖紅的做法就是直接 借紅字管理費(fèi)用 貸紅字銀行存款 然后再同一憑證里做借應(yīng)付賬款 貸銀行存款對(duì)吧?
您好,1.? ?5萬元也不大,更正22年利潤(rùn)在A105000表30行其他或27行調(diào)增 2.沖紅?借紅字管理費(fèi)用 貸紅字應(yīng)付賬款
您好,對(duì)不起,我寫錯(cuò)科目了,在23年12月 2.沖紅 借紅字 以前年度損益調(diào)整 貸紅字應(yīng)付賬款
好的或者我直接做在23年里
您好,可以的,這個(gè)金額不是特別大, 23年是這個(gè)分錄 借紅字管理費(fèi)用 貸紅字應(yīng)付賬款