同學(xué)你好 對(duì)的 以含稅金額計(jì)算

老師,您好!公司支付的房租有發(fā)票,但是需要幾個(gè)部門(mén)分?jǐn)?,如果是普通發(fā)票那分?jǐn)偨痤~是含稅還是不含稅呢?專(zhuān)票是可以抵扣的,按不含稅金額分?jǐn)偅瑢?duì)嗎
做使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債時(shí),如果對(duì)方給的是專(zhuān)票,那是用不含稅的金額來(lái)算,如果是普票,則是以含稅金額計(jì)算嗎?
根據(jù)新租賃準(zhǔn)則,將租賃測(cè)算的各期使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債,是不含稅金額嗎?
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債的初始確認(rèn),包含增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?如果不含稅的話(huà),后期在實(shí)際支付時(shí)租賃負(fù)債不是金額對(duì)不上嗎?銀行付出的是含稅價(jià)
老師,租金按使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債科目記賬。如果本月支付了一季度租金,收到發(fā)票,則 借:租賃負(fù)債-租賃付款額 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 但沒(méi)有當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,不知道稅金是多少,會(huì)計(jì)分錄如何處理?進(jìn)項(xiàng)稅在報(bào)稅時(shí)是否還要報(bào)?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),分不出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
客戶(hù)買(mǎi)車(chē)要上成都戶(hù),客戶(hù)不是成都戶(hù)口。掛靠到公司,車(chē)款是客戶(hù)自己支付的,公司每年收取一定的管理費(fèi),這種是給客戶(hù)開(kāi)具什么發(fā)票呢?
去年有筆款項(xiàng)入賬,當(dāng)時(shí)由于會(huì)計(jì)不清楚款項(xiàng)來(lái)源,就做成了財(cái)政撥款,但是實(shí)際上是另外一家單位打款過(guò)來(lái)的,跟我們一起合作做項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金,這種怎樣做賬?分錄怎么改?但是是去年發(fā)生的
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于留底稅額,不用繳稅,即征即退項(xiàng)目有收入,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)跟軟件沒(méi)有關(guān)系,進(jìn)項(xiàng)是不用勾選抵扣了?進(jìn)項(xiàng)填0嗎
可有膠權(quán)變更章程修改模板
商貿(mào)企業(yè)開(kāi)票是現(xiàn)代服務(wù)*安防設(shè)備技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎 體育服務(wù)*體育服務(wù) 場(chǎng)地使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師,附件稅只交城市維護(hù)建設(shè)稅,其他兩個(gè)教育費(fèi)附加,地方教育附件減免要不要做賬
請(qǐng)教一下老師,我司出口一臺(tái)設(shè)備已報(bào)關(guān),這個(gè)是租賃給境外的,租賃款也是出口金額,已收匯。請(qǐng)問(wèn)這筆收入稅務(wù)上繳納增值稅嗎?這臺(tái)設(shè)備是我司租賃境內(nèi)公司的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分情況處理
你好,請(qǐng)問(wèn)第三季度企業(yè)所得稅表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填借方金額嗎?包含個(gè)人社保嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn),可以按照10%加計(jì)扣除,比如100的,可以稅額是9個(gè)點(diǎn)+9個(gè)點(diǎn)再加百分之一,還是直接100乘以10%等于10 來(lái)扣除呢

