你好可以申報(bào)免稅的這個就
老師,新能源公司購入一臺節(jié)能設(shè)備10萬,用于給客戶(工廠)節(jié)能環(huán)保,給客戶開具的發(fā)票是租賃費(fèi),維護(hù)費(fèi)。3年后這臺設(shè)備不能用了,已全部用于客戶的節(jié)能了,這也是我們的主營業(yè)務(wù)收入。請問,這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?請老師指導(dǎo)
老師,你好!想咨詢下,我公司是銷售“大型設(shè)備”的一般納稅人,以租代售銷售設(shè)備,請租賃期間收到租金如何做分錄、需要開發(fā)票嗎?假如租賃到期,客戶不想購買設(shè)備又如何做分錄?到期退回來的設(shè)備,又再賣出去這情況如何做分錄?
老師,你好!我遇到一個我感覺很復(fù)雜的會計(jì)及稅務(wù)問題,請老師指點(diǎn)一下?我公司23年11月從甲方采購一臺設(shè)備100萬,2024年2月因公司資金問題把此設(shè)備以100萬銷售給乙方(我司幫乙方找了一個項(xiàng)目出租此設(shè)備,乙方直接簽出租合同的,租金80萬),同時我司與乙方另外簽訂了一份設(shè)備回購合同(是等乙方項(xiàng)目租賃完工后我司再以40萬回購此設(shè)備),此筆業(yè)務(wù)我該如何進(jìn)行相關(guān)會計(jì)處理、相關(guān)稅費(fèi)的處理呢?
請教一下老師,我司出口一臺設(shè)備已報(bào)關(guān),這個是租賃給境外的,租賃款也是出口金額,已收匯。請問這筆收入稅務(wù)上繳納增值稅嗎?這臺設(shè)備是我司租賃境內(nèi)公司的,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分情況處理
老師,我問下計(jì)提工資時候,包含了個人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢,這個怎么做賬
收到個人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個稅的時候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒扣個人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會計(jì),代理記賬會計(jì)按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個怎么辦老師
老師請問一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請問工程項(xiàng)目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
不是銷售,是租賃,后面還會再運(yùn)回來,租賃服務(wù)
那也是報(bào)關(guān)進(jìn)口過來啊
先說出口這塊可以免稅嗎?真的不用繳稅嗎
是的,免增值稅得這個,
上次我和一個老師聊這個問題,她說正常繳稅,啊
你報(bào)關(guān)了為什么要視同內(nèi)銷啊
報(bào)關(guān)再進(jìn)口回來,只是單純的運(yùn)回,那這邊出口會自動進(jìn)企業(yè)所得稅報(bào)表,實(shí)際我們也不會再支付境外,這個是成本還是什么
無非這個關(guān)稅入成本罷了沒其他得,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
出口是租賃服務(wù)收入,那如果免稅的話,我租境內(nèi)的這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么處理呀,退稅不能退稅了吧
轉(zhuǎn)出,肯定不可以退稅得
老師,有沒有那種報(bào)關(guān)時就說明是退回的貨物
稅務(wù)上我也不用做處理,就是退回
你進(jìn)口肯定繳納關(guān)稅和增值稅啊