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增值稅=190/1.09*9% 如果有進(jìn)項(xiàng) 可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣 附加稅=繳納的增值稅*12% 印花稅=190*萬分之三 水利建設(shè)=190/1.09*0.1% 所得稅如果不考慮其他的100*2.5%加(190/1.09-100-附加稅-印花稅-水利建設(shè))*10%,老師昨天問的問題最后一個(gè)乘以10%是指利潤(rùn)部分超過100萬的部分按10%的比例交所得稅的
老師,公司收到,個(gè)人代開的農(nóng)產(chǎn)品3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票58000萬,(價(jià)56310.68 稅1689.32),我們可以按照9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣嗎?而且我們開出去的是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還可以加計(jì)扣除一個(gè)點(diǎn)嗎?可以的話,計(jì)算的基數(shù)都是多少
老師,一般納稅人向個(gè)人收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賣了9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn),收購(gòu)的發(fā)票是只能抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?這9個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呢,比如免稅發(fā)票13500,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是多少?還有我可以開免稅發(fā)票出去嗎?
老師好,我想問一下農(nóng)產(chǎn)品從農(nóng)民手里收購(gòu)的種子開具的免稅發(fā)票,如何抵扣進(jìn)項(xiàng),還是按以前計(jì)算抵扣9%還是加記按10%計(jì)算扣除
老師,我只是一般納稅人,我采購(gòu)的農(nóng)膜,對(duì)方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票出去,我填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時(shí)候,是填第6欄對(duì)吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個(gè)點(diǎn),是進(jìn)項(xiàng)票的價(jià)稅合計(jì)金額,除以1.09乘以009計(jì)算可以抵扣的稅額嗎?
老師,我問下計(jì)提工資時(shí)候,包含了個(gè)人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個(gè)叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢,這個(gè)怎么做賬
收到個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒扣個(gè)人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會(huì)計(jì),代理記賬會(huì)計(jì)按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個(gè)怎么辦老師
老師請(qǐng)問一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請(qǐng)問工程項(xiàng)目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
分開,先抵扣9%,再抵扣1%
比如100,先抵扣9個(gè)點(diǎn),再在附表二抵扣1 這種,總共抵扣了10
生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期可以再加計(jì)扣除1%的進(jìn)項(xiàng)稅額