你好,去年的賬務(wù)處理怎么做的?
農(nóng)村種植合作社成立五年了,但是一直處于籌建期,到現(xiàn)在也沒有正式營業(yè),但是上交資料報有關(guān)部門申請項目資金,去年政府撥款資金到賬15萬已入公戶,現(xiàn)在上面來檢查賬務(wù),由于一直沒請人做賬,現(xiàn)在該怎樣做賬來交付檢查的賬務(wù)呢
想知道財務(wù)的一項結(jié)算臺賬怎么做? 目前的情況,公司是國企,管理城市服務(wù),代收該項服務(wù)收到的款項,再繳給財政。 合作單位在結(jié)算這筆款項時,會提供資料寫上:應(yīng)收金額、實收金額、差額(這個是政府另外買單,給市民的優(yōu)惠,不由我司經(jīng)手)、未結(jié)算金額(特殊情況會有部分款項延遲結(jié)算,合作單位會給說明的)、扣除(這一塊是合作單位收的手續(xù)費)、實付金額(合作單位在結(jié)算完,扣完手續(xù)費才吧余額打給我司)。 為了更準確地反映這筆款項,有做臺賬,但之前的臺賬只是簡單記錄收入支出余額,如果需要更規(guī)范的話,臺賬是否要將應(yīng)收、差額那些納進去? 請看圖片
你好,我想請教一下呀!就是我有一個單位,他向銀行貸款了135萬,通過購銷合同貸款下來,然后款項通過他們單位走的,但是實際上沒有用于經(jīng)營而是買房用,每個月存入現(xiàn)金分期扣款,一年內(nèi)還清,我想問問這筆分錄怎么做呀!有風險嗎
老師好!房地產(chǎn)公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協(xié)議,項目老板指定將款項金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費。我過后看了合同,對項目老板強調(diào)財務(wù)風險,要求將款項打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們?nèi)グl(fā)放,可項目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當時我不肯于我個人賬戶轉(zhuǎn)發(fā)這筆拆遷費用,老板只好讓我將款項轉(zhuǎn)到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財務(wù)人員會有風險嗎?稅務(wù)局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔什么風險?
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
老師,我問下計提工資時候,包含了個人部分,費用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個叫批量代發(fā)手續(xù)費的東西,扣了兩塊錢,這個怎么做賬
收到個人代開的設(shè)計費發(fā)票,已在個稅系統(tǒng)申報代扣代繳個人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報個稅的時候到底報的是實際到手的工資還是 沒扣個人醫(yī)保社保的工資
總機構(gòu)要出合并報表報企業(yè)所得稅,那總分機構(gòu)單獨的報表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會計,代理記賬會計按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個怎么辦老師
老師請問一下,外經(jīng)證外地申報的施工工人的工資要算在已經(jīng)計入成本的職工薪酬里嗎?
請問工程項目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅
借:銀行存款 貸:其他收益
借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款
這部分投入算我們的收入?
如果他是針對項目投資,這個不屬于收入。你以后需要還給他的。你有盈利了還給他的時候,先充這個其他應(yīng)付款。支付多的那一部分,做成本費用。如果這一部分不還給他的,沒有分紅的情況下,那就做營業(yè)外收入。
是科研專項資金,后期會結(jié)題!分錄方便寫出來嗎
你好,你說的這個結(jié)題是什么意思?結(jié)束課題那有分紅嗎?
沒有后續(xù)結(jié)束課題是這個意思嗎?呢?后續(xù)呢? 如果有分紅借其他應(yīng)付款 管理費用 貸銀行存款
到時候項目會有個項目報告,我現(xiàn)在調(diào)賬目有沒有什么問題呢?
單位會按照任務(wù)書合理的規(guī)劃用完相關(guān)費用,不涉及退費
也就是別人白給你買的嗎?如果是的話,你先放到其他應(yīng)付款里面,你支付了之后多了成本費用再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者其他收益。
說白了就是用不完也不退,可以用于后續(xù)深入科研
你好,我上面給你回復(fù)了,你看一下
我現(xiàn)在賬目都做到9月份了,在9月底調(diào)賬過來可以嗎?
可以的,可以這么做的。