同學(xué)你好 你們沒有自己申報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人汽修行業(yè),今年開了租賃票24133.68元,但稅務(wù)局沒收印花稅。 開票內(nèi)容是勞務(wù)*機(jī)械設(shè)備租賃 在發(fā)票右下角備注吊車服務(wù)費(fèi)。 想問一下是哪邊出了問題
位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人,2021年3月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:⑴銷售一批貨物,價(jià)稅合計(jì)2260萬(wàn)元,因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題,給予銷售折讓,已開具紅字增值稅專用發(fā)票,實(shí)際收取1695萬(wàn)元。⑵向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù),取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬(wàn)元。⑶將一棟位于市區(qū)的辦公樓(2019年建成)對(duì)外出租,預(yù)收了半年的租金、價(jià)稅合計(jì)109萬(wàn)元。⑷出售使用過的一套大型設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額20.6萬(wàn)元。⑸向某商場(chǎng)銷售電視機(jī)200臺(tái),每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)5000元,對(duì)在當(dāng)月20天內(nèi)付清款給予2%的銷售折扣,該商場(chǎng)付清了購(gòu)貨款。⑹購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬(wàn)元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。增值稅專票本月已完成用途確認(rèn)(認(rèn)證)。根據(jù)上述材料,按照下列順序計(jì)算回答問題。⑴計(jì)算業(yè)務(wù)⑴應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑵計(jì)算業(yè)務(wù)⑵應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑶計(jì)算業(yè)務(wù)⑶應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑷計(jì)算業(yè)務(wù)⑷應(yīng)繳納
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬(wàn)發(fā)票,備注差額9萬(wàn),但是截止9月30日,只收了4萬(wàn)的發(fā)票,還有五萬(wàn)的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師們,我負(fù)責(zé)一家今年2月份剛剛注冊(cè)并做了稅務(wù)登記的小規(guī)模查賬征收的物流企業(yè),因?yàn)閯倓傞_業(yè),沒有自己購(gòu)買貨車和雇傭司機(jī),是找第三方平臺(tái)尋找的個(gè)人司機(jī)負(fù)責(zé)運(yùn)貨,并且私信直接支付司機(jī)運(yùn)輸服務(wù)費(fèi),但我們的業(yè)務(wù)是從云南工廠運(yùn)輸?shù)缴钲冢馑緳C(jī)的這個(gè)就是我們的成本嘛,可司機(jī)不太可能去稅局代開發(fā)票給我們,只提供身份證復(fù)印件,我們談價(jià)時(shí)就扣除了這個(gè)稅金,比如11000元的成本,司機(jī)有的是在云南,有的是在四川的,我們自己去稅局用他們的身份證復(fù)印件代開發(fā)票時(shí),開的名稱是租賃服務(wù)費(fèi)還是運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)?因?yàn)槲覀兘o客戶開的是道路運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
申報(bào)了的
每次都報(bào),但不知道為什么不需要繳稅
同學(xué)你好 那就是減免了哦
可沒有找到這個(gè)政策在江蘇這邊
你可以問問你們稅局的