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位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人,2021年3月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:⑴銷售一批貨物,價(jià)稅合計(jì)2260萬元,因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題,給予銷售折讓,已開具紅字增值稅專用發(fā)票,實(shí)際收取1695萬元。⑵向境內(nèi)客戶提供會展服務(wù),取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬元。⑶將一棟位于市區(qū)的辦公樓(2019年建成)對外出租,預(yù)收了半年的租金、價(jià)稅合計(jì)109萬元。⑷出售使用過的一套大型設(shè)備,當(dāng)年采購該設(shè)備時按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額20.6萬元。⑸向某商場銷售電視機(jī)200臺,每臺不含稅銷售單價(jià)5000元,對在當(dāng)月20天內(nèi)付清款給予2%的銷售折扣,該商場付清了購貨款。⑹購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。增值稅專票本月已完成用途確認(rèn)(認(rèn)證)。根據(jù)上述材料,按照下列順序計(jì)算回答問題。⑴計(jì)算業(yè)務(wù)⑴應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑵計(jì)算業(yè)務(wù)⑵應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑶計(jì)算業(yè)務(wù)⑶應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑷計(jì)算業(yè)務(wù)⑷應(yīng)繳納

2022-12-24 16:05
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2022-12-24 16:07

1,(2260-1695)÷1.13×13% 2,530÷1.06×6% 3,109÷1.09×9% 4,20.6÷1.03×2% 5,200×5000×13% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)

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