應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎 調(diào)整到預(yù)收賬款
請問老師,我填國稅財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎
老師,我報(bào)稅的時(shí)候填的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù),是我賬套里資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
你好,請問金蝶軟件出來的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),因?yàn)樽鲑~沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)科目的。那么,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款可以直接填負(fù)數(shù)嗎?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負(fù)數(shù)填的報(bào)表
報(bào)增值稅要和財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)一嗎?如果我財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)的收入是掛帳的,沒有開發(fā)票,報(bào)增值稅是0申報(bào)還是填應(yīng)收帳款的數(shù)
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進(jìn)來的工衣,購進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進(jìn)來的花,購進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來。
比如應(yīng)收為-10000,調(diào)整到預(yù)收+10000這樣嗎?應(yīng)收處0
比如應(yīng)收為-10000,調(diào)整到預(yù)收 10000這樣嗎?應(yīng)收處0 是的
應(yīng)收調(diào)到預(yù)收。最終的資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)不平,還要在調(diào)什么數(shù)值?
調(diào)整的是分錄,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
老師我的意思是國稅報(bào)表怎么填?您可以直接告訴我嗎?我自己找原因 不然聽不懂
預(yù)收這里是不是應(yīng)該寫14500+16920.08=3142,才對啊,我這樣弄完最后左右是一樣的數(shù)值
你圖上的這個(gè)報(bào)表金額是正數(shù),你說的是哪里需要調(diào)整