同學(xué),你好 建議負值重分類,之前我公司應(yīng)交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程
老師,報送財務(wù)報表的時候應(yīng)收賬款的貸方為負數(shù),一定要調(diào)整到預(yù)付賬款的借方嗎?不調(diào)可以嗎,直接以應(yīng)收賬款貸方負數(shù)顯示可以嗎?
老師,資產(chǎn)負債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?
老師,財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負數(shù)填的報表
老師,財務(wù)報表中預(yù)付是負數(shù),是調(diào)到應(yīng)收還是應(yīng)付?沒啟用預(yù)收
老師,我一季度的財務(wù)報表的應(yīng)收應(yīng)付進行了重分類,財務(wù)報表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負數(shù)可以嗎
以前年度電費單今年收到,如何作會計分錄
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實際經(jīng)營地址,請問怎么操作
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
A公司與B公司簽訂了一份服務(wù)合同,由A方向B方提供咨詢服務(wù)。但B方要求通過C公司進行付款。你認為這種安排可能存在哪些問題和風險?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
yuangong員工當月離職當月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報個稅,因為當月個稅不是報了上個月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
那我申報完事了,怎么更改財務(wù)報表呀
直接在電子稅務(wù)局里面更正申報,如果不會操作去大廳操作也可以
找到了,那老師,我應(yīng)收負數(shù)調(diào)到預(yù)收正數(shù)就可以了吧
不是,你要看明細賬 (1)“應(yīng)收賬款”項目=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額? “預(yù)收賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備) (2)“應(yīng)付賬款”項目=“應(yīng)付賬款”明細科目的期末貸方余額? “預(yù)付賬款”明細科目的期末貸方余額 (3)“預(yù)付款項”項目=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額? “應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備) (4)“預(yù)收款項”項目=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額? “應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
謝謝老師,調(diào)完了
不客氣,希望可以幫到你