同學,你好 建議負值重分類,之前我公司應(yīng)交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程
老師,報送財務(wù)報表的時候應(yīng)收賬款的貸方為負數(shù),一定要調(diào)整到預(yù)付賬款的借方嗎?不調(diào)可以嗎,直接以應(yīng)收賬款貸方負數(shù)顯示可以嗎?
老師,資產(chǎn)負債表兩邊由于應(yīng)收應(yīng)付形成的負數(shù)金額,我可以將應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整到預(yù)收預(yù)付,然后在申報財務(wù)報表的時候填列么?
老師,財務(wù)報表應(yīng)收應(yīng)付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預(yù)收和預(yù)付,就直接負數(shù)填的報表
老師,財務(wù)報表中預(yù)付是負數(shù),是調(diào)到應(yīng)收還是應(yīng)付?沒啟用預(yù)收
老師,我一季度的財務(wù)報表的應(yīng)收應(yīng)付進行了重分類,財務(wù)報表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負數(shù)可以嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風險向領(lǐng)導請示后領(lǐng)導口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
那我申報完事了,怎么更改財務(wù)報表呀
直接在電子稅務(wù)局里面更正申報,如果不會操作去大廳操作也可以
找到了,那老師,我應(yīng)收負數(shù)調(diào)到預(yù)收正數(shù)就可以了吧
不是,你要看明細賬 (1)“應(yīng)收賬款”項目=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額? “預(yù)收賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備) (2)“應(yīng)付賬款”項目=“應(yīng)付賬款”明細科目的期末貸方余額? “預(yù)付賬款”明細科目的期末貸方余額 (3)“預(yù)付款項”項目=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額? “應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備) (4)“預(yù)收款項”項目=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額? “應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
謝謝老師,調(diào)完了
不客氣,希望可以幫到你