您好,這個(gè)的話,是屬0的這個(gè)
老師,您好,我是代賬,接到一個(gè)客戶18年開票60萬,增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),19年開票80萬,增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會(huì)不會(huì)對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師,我填國稅財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎
報(bào)增值稅要和財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)一嗎?如果我財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)的收入是掛帳的,沒有開發(fā)票,報(bào)增值稅是0申報(bào)還是填應(yīng)收帳款的數(shù)
季度的增值稅收入申報(bào)0,財(cái)務(wù)報(bào)表有收入,這個(gè)增值稅是不是要申報(bào)個(gè)無票收入,會(huì)提示稽查嗎?
系統(tǒng)開具了與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼 不征稅收入,如何申報(bào)增值稅報(bào)表,如果不征稅收入不用申報(bào),那系統(tǒng)的總開票金額和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致怎么辦
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
增值稅申報(bào)是根據(jù)發(fā)票金額來的?
嗯對(duì),也就是時(shí)機(jī)流水