你好,這里結(jié)轉(zhuǎn)所得稅和凈利潤時,本年利潤的余額=9729.18—1803.21
年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤與利潤表里的凈利潤不一致,差額是所得稅匯算調(diào)增金額,怎么辦
你好老師,月底我分別結(jié)轉(zhuǎn)收入丶成本至本年利潤,然后根據(jù)本年利潤余額計算計提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用至本年利潤?順序應(yīng)該怎么做?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅和凈利潤時,本年利潤的余額應(yīng)該怎么算?
年底結(jié)賬時,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到 未分配利潤 改金額不是應(yīng)該跟利潤表中凈利潤金額一樣嗎?為什么我自動結(jié)轉(zhuǎn)后,金額和利潤表表中的凈利潤是不一樣的
23.已知1-11月份利潤總額為100000元,請按所得稅率的20%計算本年企業(yè)應(yīng)交納的所得稅,并將“所得稅費用”結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。24.計算凈利潤,并將凈利潤轉(zhuǎn)入到“利潤分配――未分配利潤”賬戶。25.按凈利潤的10%計提盈余公積金。26.經(jīng)董事會批準(zhǔn),將剩余利潤的20%分配給投資者。
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費用
新公司注冊資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬啊?之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個月報個稅人數(shù)是70多個,第四個月的8人后面幾個月都是6個人,累計人數(shù)288人平均一個月24人,明年不交殘保金對吧?但是季度平均前兩個季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個會有什么影響嗎?或者明年報今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個季度要升級一般納稅人,有一個問題,那我們升級后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報道,2025年需要申報2024年的殘保金嗎?
老師一個股東是一人有限公司好還是個人獨資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購進項可以申請退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?
老師,那我報損益表時,稅后利潤和總帳不符啊。
差結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的1803.21啊
你好,你計算的稅后凈利潤是多少呢??
第一季度沒有計提和結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅,所以我在四月份補的計提和結(jié)轉(zhuǎn)563.96
第二季凈利潤是7212 8.53。
第二季度我計提的所得稅費用是180 3.21。
你好,能提供一下你單位6月份利潤表的圖片嗎??
這個是6月份的
你好,請看抬頭,這個是4月份的?
6月份的,日期我沒改
你好,那怎么當(dāng)月沒有所得稅費用金額呢
這個是收入和費用的凈利潤
是計提所得稅嗎?
你好,第二季度的利潤表,需要計提第二季度所得稅才是的?
減243.23元,就是總賬上的本年利潤余額嗎?
9729.18-243.23就是總賬上的余額嗎?
第二季利潤總額70,000減掉所得稅1800,就是凈利潤嗎?
你好,需要用利潤總額減去季度所得稅,才是當(dāng)月凈利潤?
好的,明白了。
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝