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老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購進(jìn)項可以申請退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?

2025-09-10 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-10 18:03

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-10 18:05

您好,外貿(mào)企業(yè)出口有材料采購進(jìn)項能退稅,本月外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表里應(yīng)填在“四”那列免稅處,因為外貿(mào)企業(yè)出口適用免稅并退稅政策,申報時出口銷售額先按免稅填,“三”那列免抵退是生產(chǎn)企業(yè)用免抵退稅辦法時填的,和外貿(mào)企業(yè)模式不同,所以填“四”免稅。

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填寫到第三項免抵退稅服務(wù)
2021-01-15
你好,6月你們退稅了嗎?如果已經(jīng)退稅的話改不了的這個增值稅申報表
2022-10-13
不需要的,你正常計算抵扣緊張了就可以,你們是出口產(chǎn)品,可以退這部分進(jìn)項稅額
2022-10-21
對的,是的,免稅收入里面 賬上做了收入的。次月申報 你看一下你什么時間確認(rèn)收入,這個和進(jìn)項發(fā)票沒有關(guān)系的。
2023-03-02
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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