同學(xué)你好 月底我分別結(jié)轉(zhuǎn)收入丶成本至本年利潤,然后根據(jù)本年利潤余額計(jì)算計(jì)提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用至本年利潤?——這個(gè)順序是對(duì)的;
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計(jì)提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
你好老師,月底我分別結(jié)轉(zhuǎn)收入丶成本至本年利潤,然后根據(jù)本年利潤余額計(jì)算計(jì)提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用至本年利潤?順序應(yīng)該怎么做?
老師問下,12月份我計(jì)提完企業(yè)所得稅后,就結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后再提取盈余公積。這樣順序有錯(cuò)嗎?
老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤為正數(shù) 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師,6月份賬務(wù),我先結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用到本年利潤中,然后打印出利潤表,通過利潤表去電子稅務(wù)局里面繳納了企業(yè)所得稅,然后再在賬務(wù)中計(jì)提企業(yè)所得稅,然后單獨(dú)把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣的順序可以嗎,還是必須先計(jì)提企業(yè)所得稅,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
老師你好!請(qǐng)問一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,本年利潤余額又變了,那之前根據(jù)本年利潤計(jì)提的所得稅數(shù)對(duì)嗎?
同學(xué)你好,對(duì)的;沒有提所得稅前是利潤 總額;扣掉所得稅后是凈利潤 ;
老師最終本年利潤的余額是凈利潤?
每月分別結(jié)轉(zhuǎn)收入、費(fèi)用、成本、所得稅費(fèi)用到本年利潤后,是不是再不用做分錄了?
同學(xué)你好,老師最終本年利潤的余額是凈利潤?-是的; 每月分別結(jié)轉(zhuǎn)收入、費(fèi)用、成本、所得稅費(fèi)用到本年利潤后,是不是再不用做分錄了?-——是的;
年底再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤?
同學(xué)你好,年底再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤?——對(duì)的;