您好,那就直接計(jì)入成本費(fèi)用科目
公司賬務(wù)之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預(yù)付賬款;但是收到發(fā)票的時(shí)候他們又做了應(yīng)付賬款,而不是沖預(yù)付賬款;這個(gè)要怎么處理
你好老師 這邊之前是代賬會(huì)計(jì)幫忙做的賬 用了預(yù)付賬款 我現(xiàn)在把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款了 我發(fā)現(xiàn)我都沒有應(yīng)付賬款了 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)四十多萬了 我該怎么處理 歷史遺留問題 大多是沒有發(fā)票的
老師,你好!我有兩筆款項(xiàng)!一個(gè)預(yù)付賬款!一個(gè)預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了,才發(fā)現(xiàn),發(fā)票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現(xiàn)在該怎么處理呢
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
沒聽懂 我原來預(yù)付調(diào)整到應(yīng)付的分錄要不要?jiǎng)h除
您好,不需要?jiǎng)h除,沒發(fā)票把沒發(fā)票部分支出結(jié)轉(zhuǎn),除非后期確認(rèn)可以取得發(fā)票?
分錄怎么寫 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
您好,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整