?你好, 增值稅申報(bào)表主表里面的:進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅期末借方 銷項(xiàng)稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額 上期留底對應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅其末借方余額 免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅期末貸方余額 實(shí)際抵扣稅額:一般是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額(銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)>) 應(yīng)納稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末貸方余額(銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng))
請給增值稅申報(bào)表主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實(shí)際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細(xì)科目呢?
增值稅申報(bào)表里面的上期留底稅額跟哪個(gè)科目余額是對應(yīng)的嗎?
老師:請問申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留底稅額是怎么計(jì)算出來的(這是12月的申報(bào)表)?科目余額表是選擇的整年的導(dǎo)出的!應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)一致?
老師,增值稅申報(bào)的主表里面“免、抵、退應(yīng)退稅額”是什么意思?為什么在“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”是減出來?
出口退稅企業(yè)做的增值稅納稅申報(bào)表,表里面的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是什么意思?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?