你好! 可以做分錄: 借應(yīng)收賬款45萬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45萬
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元(季度銷售額未超過45萬元)的,這個(gè)免稅政策,是結(jié)合起來看的嗎?如果季度末一次性開44萬,交稅嗎?還是區(qū)別普通發(fā)票和專票?
老師小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未超過45萬,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,發(fā)票上面稅額欄是星號(hào),我這邊要怎么做分錄?
請(qǐng)問老師我是小規(guī)模納稅人季度普票未超45萬代開發(fā)票上沒有顯示稅額我記賬時(shí)還用記稅嗎
我這個(gè)是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月開了一張9萬元普通發(fā)票,請(qǐng)問怎么做分錄啊,12月份開的,一個(gè)季度沒有超過45萬
公司是小規(guī)模納稅人(二房東),出租寫字樓,目前在稅局代開增值稅專票(稅率5%)和普票,季度未超過45萬。 公司預(yù)計(jì)2022年第3季度超54萬。大約:每月專票10萬、普票8萬。請(qǐng)問是否季度超45萬后,增值稅普票上稅率和稅額仍像現(xiàn)在顯示的是3個(gè)星號(hào)?
外貿(mào)企業(yè)取得供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1750.8元,但是這張發(fā)票不用于出口退免稅,賬務(wù)處理如何操作?
外貿(mào)公司是去年11月出口的第一批, 陸運(yùn)出口, 一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已結(jié)匯 有FOB CIF 兩個(gè)出口方式, (3張F(tuán)OB ,4張CIF ) CIF 下沒有購(gòu)買保險(xiǎn)的發(fā)票, 所有的運(yùn)輸費(fèi)用貨代支付,報(bào)關(guān)費(fèi)貨代支付,國(guó)外段客戶自己支付 現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)出口退稅,要怎么處理
老師你好,我司做了知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳100萬,當(dāng)時(shí)沒有交過稅,現(xiàn)在要做股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓10%出去,轉(zhuǎn)讓價(jià)是10萬,需要交什么稅呢?怎么算?
老師您好,公司購(gòu)買車輛時(shí)的上牌照費(fèi)計(jì)入原值,請(qǐng)問檢車費(fèi)可以計(jì)入嗎?保險(xiǎn)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)期損益吧
收到應(yīng)收票據(jù)3734.63 轉(zhuǎn)出去3710 這個(gè)差額怎么回事需要如何做賬
你好,一般納稅人貿(mào)易公司,因貨物保管不當(dāng)損失,會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
客戶公戶打款,沒說要發(fā)票,我怎么入賬,要不要開票?
A公司注冊(cè)資產(chǎn)1000,凈資產(chǎn)5000萬,B公司想持有20%,應(yīng)出資多少,多少入實(shí)收資本,多少入資本公積
請(qǐng)問,申報(bào)增值稅時(shí)候六稅兩費(fèi)沒點(diǎn),現(xiàn)在更正申報(bào),找不到六稅兩費(fèi)在哪里
請(qǐng)問怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?非申報(bào)期怎么做?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
不用計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
是的,不用反映增值稅了。
那會(huì)跟我增值稅申報(bào)表收入不一樣啦
也可以做分錄: 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入