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上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應(yīng)付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360

2021-12-22 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-22 15:08

你好,可以的,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,可以這么做的。

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快賬用戶4130 追問 2021-12-22 15:10

老師,我上個月暫估入庫的金額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本。這樣做還可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:11

社保多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖。

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:12

需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖。

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快賬用戶4130 追問 2021-12-22 15:16

能具體寫一下分錄么?我需要紅沖生產(chǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:21

你好,當(dāng)時是借生產(chǎn)成本貸庫存商品嗎?現(xiàn)在做相反的就可以的。

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快賬用戶4130 追問 2021-12-22 15:24

老師,你說的對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:26

好,從你暫估入庫到領(lǐng)用,你做一下分錄。

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快賬用戶4130 追問 2021-12-22 15:31

上個月的分錄 原材料暫估入庫 借:原材料 56000 貸:應(yīng)付賬款- 暫估入庫 56000 領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本 56000 貸:原材料 56000 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 借:庫存商品 56000 貸:生產(chǎn)成本 本月沖回暫估入庫 借:應(yīng)付賬款 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存庫 53360

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齊紅老師 解答 2021-12-22 15:35

沖暫估也不對,你應(yīng)該沖原材料才對。 完整的分錄。借應(yīng)付賬款貸原材料2640 借原材料貸生產(chǎn)成本2640, 借庫存商品貸原材料2640。

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你好,可以的,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,可以這么做的。
2021-12-22
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
一個對的是的,第二個需要的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
把前面兩筆做負(fù)數(shù),再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
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