你好 借 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行?
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 這么做分錄對嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 100,請問老師,期末進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,怎么做分錄, 轉(zhuǎn)出分錄 借 固定資產(chǎn) 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 100 計(jì)算應(yīng)交增值稅時,再怎么做分錄
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因?yàn)樽隽朔咒浗瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平呢
請問本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),①轉(zhuǎn)出本月銷項(xiàng)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ②轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,后面還需要做什么分錄了
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度中沒有其他收益這個科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會計(jì)處理
老師,請問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款50萬,我們用來平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個員工去年十月份招進(jìn)來,做事上老板一直是待考查,勞動合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進(jìn),老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒有拿來抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級代理那邊的客戶要求開專票,請問他們能開嗎?開了對他們有什么影響
對方給我們開9個點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請問個體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒有報(bào)過有步驟嗎?