你好累計是虧損的就不要交所得稅
老師,公司小規(guī)模,然后這個季度的利潤有3600元,我要交所得稅嗎?前面的季度都是虧的
老師我問第四季度所得稅利潤根據(jù)年度利潤正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個季度虧,最后季度盈利,但是本年累計是虧,這個要不要交所得稅
你好老師,我問下我前面兩個季度虧損-258569.27元第三季度利潤總額是318156.1這個所得稅費用是318156.1-前兩個季度虧的258569.27=*0.25=14896.71是第三季度所得稅金額嗎?
老師,第一季度有利潤,需要交所得稅,如果我就是一季度有利潤,以后季度都虧損,這個預繳的所得稅會退回嗎?
老師你好,我們是一家小規(guī)模公司。 如果前面都是虧損,然后今年第一季度有2萬多的利潤,這種的話需要預交所得稅嗎?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
那會不會然后預交,然后年中匯算清繳
之前季度有利潤要先交稅的
那萬一我公司年底就不開了,我前面預交的咋辦
你好多交到可以退的。
老師,那我可以理解為就是:季度有利潤就要預交所得稅。然后如果還沒到匯算清繳的時候,公司要注銷,又是虧損狀態(tài),所交的所得稅同樣也會退回來。
是的,是這樣的,因為注銷時要匯算清繳的