你好,做完匯算清繳彌補(bǔ)虧損后再交。
老師,公司小規(guī)模,然后這個(gè)季度的利潤(rùn)有3600元,我要交所得稅嗎?前面的季度都是虧的
老師您好,我們新成立企業(yè)以前年度都是虧損,今年是第二年,今年最后一個(gè)季度有利潤(rùn)了,這樣需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人的小微利企業(yè),公司是20年成立的,20年是虧損的,21年盈利了,已經(jīng)完全彌補(bǔ)了前一年度的虧損了,現(xiàn)在第一季度也有利潤(rùn)10萬(wàn)多了,那第一季度報(bào)稅的時(shí)候我們是需要按5%還是2.5%計(jì)提預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司以前年度有未彌補(bǔ)虧損100多萬(wàn),今年第一季度利潤(rùn)80幾萬(wàn)。我如果先做所得稅季度預(yù)繳表然后再匯算清繳可以嗎?
老師,第一季度有利潤(rùn),需要交所得稅,如果我就是一季度有利潤(rùn),以后季度都虧損,這個(gè)預(yù)繳的所得稅會(huì)退回嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師你好,我們是一家小規(guī)模公司。 如果前面都是虧損,然后今年第一季度有2萬(wàn)多的利潤(rùn),這種的話(huà)需要預(yù)交所得稅嗎? 因?yàn)榉孔赓M(fèi)我沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)有爭(zhēng)議現(xiàn)目前沒(méi)有付款而且拿不到發(fā)票,我是不做好,還是做好呢?如果做了,利潤(rùn)就又是虧損的了。
先彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損后沒(méi)有利潤(rùn)了,不交所得稅沒(méi)有票的要納稅調(diào)整。