同學(xué)你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以申請(qǐng)退稅的
你好。老師,請(qǐng)問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤(rùn)都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤(rùn)還小于第二季度的利潤(rùn),會(huì)不會(huì)在第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,要退稅
第三季度如果需要交所得稅,第四季度是負(fù)利潤(rùn),全年算的話不需要交所得稅,那是已交的所得稅匯算清繳是能退回,還是第四季度的虧損可以抵減以后年度的利潤(rùn)?
如果今年第一季度有利潤(rùn),但是以前年度有虧損,那我這個(gè)季度用不用預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?
老師,第一季度有利潤(rùn),需要交所得稅,如果我就是一季度有利潤(rùn),以后季度都虧損,這個(gè)預(yù)繳的所得稅會(huì)退回嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我往年年度都是虧損,這個(gè)季度可以不繳納嗎?
可以彌補(bǔ)以前年度的虧損后,在計(jì)算是否需要交稅。比如去年虧了100萬,今年盈利了10萬可以彌補(bǔ)虧損,不用交稅
填哪張申報(bào)表呢?
企業(yè)所得稅申報(bào)表上有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損,這一行一般不用自己填寫,系統(tǒng)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的
就是沒有數(shù)據(jù)呀
老師這個(gè)情況怎么辦呢?
查看一下以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,看有沒有可以用于以后年度彌補(bǔ)虧損的金額