你好不需要繳所得稅
一二季度虧損,三季度盈利,本年累計虧損,那三季度所得稅申報是以三季度數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以本年累計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?三季度需要交所得稅嗎
老師我問第四季度所得稅利潤根據(jù)年度利潤正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個季度虧,最后季度盈利,但是本年累計是虧,這個要不要交所得稅
請問前三季度虧損,第四季度盈利,全年是虧損的,那我第四季度利潤表本期數(shù)那欄的所得稅需要填嗎?
老師前面兩季度所得稅虧沒交,第三季度交了,那么第四季度也是盈利,這個怎么算?然后第四季度本年累計所得稅又是怎么算的,
四季度盈利,年累計為虧損,四季度所得稅季報利潤總額是填寫四季度利潤總額需要交企業(yè)所稅,但是年累計是不需要繳納所得稅的,這個要怎么處理呢
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計算有合同部分產(chǎn)品的成本時,直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因為小數(shù)點,結(jié)果會有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個月進(jìn)項稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個月需要抵扣的進(jìn)項稅額,在統(tǒng)計申報的時候,上個月已經(jīng)勾選統(tǒng)計的發(fā)票又被統(tǒng)計了一次,這個要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報銷,這樣可以是吧
匯算清繳時以前年度虧損,需退稅100元,這個不想退,因為公司是買來的,能在調(diào)整表中的其他項調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動保存還是需要八實際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會,然后由村委會打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費用要怎么入賬