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老師去年的進項,已抵扣,現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出,要交稅怎么寫分錄

2021-07-13 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-13 15:11

你好,具體是因為什么原因?qū)е碌男枰D(zhuǎn)出??

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 15:16

稅務局查到了

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 15:18

不讓抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:21

你好,是虛開的進項發(fā)票???

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快賬用戶3548 追問 2021-07-13 16:00

嗯嗯,對的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 16:02

你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

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你好,具體是因為什么原因?qū)е碌男枰D(zhuǎn)出??
2021-07-13
你好。直接轉(zhuǎn)到當期的成本費用就可以,你原來是借方記入什么科目了,就是借成本費用類科目貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-24
借:成本費用 貸:進項轉(zhuǎn)出
2023-04-26
你好,完整的分錄是怎么做的?
2022-01-28
你好,你要轉(zhuǎn)到哪里去 借:XXXx費用或者成本 貸、:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-04-13
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