你好這個(gè)是收幾時(shí),都是之前 的么,借銀行3500%2B2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅1% 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款,貸銀行1萬(wàn)

小規(guī)模物業(yè)公司,假如這個(gè)月付的水費(fèi)成本是1萬(wàn)(每噸1.82元),然后我這個(gè)月開(kāi)了2000的水費(fèi)發(fā)票(每噸5.16元),還有收了水費(fèi)3500元(每噸5.16元)沒(méi)開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分別該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
你好老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,假如這個(gè)月付的水費(fèi)成本是1萬(wàn)(每噸1.82元),然后我這個(gè)月開(kāi)了2000的水費(fèi)發(fā)票(每噸5.16元),還有收的水費(fèi)3500元沒(méi)開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)我分別該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)糧食白酒15噸,每噸不含稅單價(jià)為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。(2)將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸8s00元分給職工作年貨,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅單價(jià)為每噸19500元。(3)本月生產(chǎn)銷(xiāo)售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產(chǎn)-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35000元。(5)出售自產(chǎn)特制黃酒50噸給一品香外貿(mào)公司,每噸不含稅售價(jià)2000元,收取黃酒罐押金1萬(wàn)元,約定3個(gè)月后歸還。該外貿(mào)公司將購(gòu)人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個(gè)體工商戶生產(chǎn)10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)85060元(含稅),收回后封存人庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。要求:(1)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅;(2)計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退還的消費(fèi)稅。
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)糧食白酒15噸,每噸不含稅單價(jià)為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。(2)將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸8s00元分給職工作年貨,對(duì)外銷(xiāo)售不含稅單價(jià)為每噸19500元。(3)本月生產(chǎn)銷(xiāo)售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產(chǎn)-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35000元。(5)出售自產(chǎn)特制黃酒50噸給一品香外貿(mào)公司,每噸不含稅售價(jià)2000元,收取黃酒罐押金1萬(wàn)元,約定3個(gè)月后歸還。該外貿(mào)公司將購(gòu)人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個(gè)體工商戶生產(chǎn)10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬(wàn)元,支付加工費(fèi)85060元(含稅),收回后封存人庫(kù),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。要求:(1)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅;(2)計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退還的消費(fèi)稅。
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開(kāi)什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開(kāi)了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢(qián)?
車(chē)輛是公司的,現(xiàn)在車(chē)輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開(kāi)其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷(xiāo)吧?
你好,老師,我們公司在速賣(mài)通出口平臺(tái)銷(xiāo)售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)帶貨達(dá)人可以個(gè)人開(kāi)票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了


請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候有什么需要特殊的嗎?差額征收是什么呢?
差額納稅是可以減掉成本再去交稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,你享受差額就是這樣,填寫(xiě)附列資料,本期扣除額填寫(xiě)支付出去含稅水費(fèi)